本報記者 田鵬 毛藝融
日前,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的證監(jiān)會等六部委《關(guān)于進(jìn)一步做好資本市場財務(wù)造假綜合懲防工作的意見》(以下簡稱《意見》)中明確指出,要落實獨立董事改革要求,有效發(fā)揮獨立董事監(jiān)督作用,強(qiáng)化審計委員會反舞弊職責(zé)。此前,新“國九條”也明確要求“切實發(fā)揮獨立董事監(jiān)督作用,強(qiáng)化履職保障約束。”
近年來,獨立董事和審計委員會在增強(qiáng)公司治理內(nèi)生約束、防范財務(wù)造假中的作用愈發(fā)凸顯。以深圳證券交易所市場(下稱“深市”)為例,據(jù)不完全統(tǒng)計,自去年9月份《上市公司獨立董事管理辦法》和配套業(yè)務(wù)規(guī)則正式實施以來,已有21家公司的獨立董事向公司、控股股東發(fā)出督促函,敦促推進(jìn)公司年報編制及審計工作,解決控股股東資金占用、內(nèi)部控制缺陷、違規(guī)事項整改等事項;有14家公司的獨董對2023年報投出棄權(quán)或反對票;有2家深市上市公司的年報相關(guān)議案未通過審計委員會事前審議。
記者獲悉,深交所下一步將堅決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署和《意見》要求,按照證監(jiān)會統(tǒng)一部署,認(rèn)真落實獨立董事改革要求,進(jìn)一步壓實獨立董事和審計委員會履職責(zé)任,推動更好發(fā)揮獨立董事監(jiān)督制衡作用和審計委員會反舞弊職責(zé),增強(qiáng)公司治理內(nèi)生約束,切實維護(hù)資本市場良好生態(tài)。
強(qiáng)化對財務(wù)真實性的監(jiān)督
2023年4月份,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于上市公司獨立董事制度改革的意見》,標(biāo)志著獨董制度改革正式啟動。2023年8月4日,《上市公司獨立董事管理辦法》和配套業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)布,并于9月4日正式實施。
本輪改革以來,獨立董事“愿履職、敢履職”成效明顯,在推動公司規(guī)范運作、完善內(nèi)部控制、制衡控股股東、保護(hù)中小投資者合法權(quán)益等方面發(fā)揮積極作用,特別是在防范上市公司財務(wù)造假,監(jiān)督公司真實、準(zhǔn)確、完整披露財務(wù)會計信息等方面發(fā)揮著重要作用。
經(jīng)梳理,因質(zhì)疑公司財務(wù)真實性,獨立董事履行監(jiān)督職責(zé)的方式主要有發(fā)出督促函、對年報投出棄權(quán)或者反對票,以及對年報發(fā)表異議意見等。
例如,*ST洪濤3位獨立董事對公司年報投棄權(quán)票,表示無法保證2023年年報和2024年第一季度報告的真實準(zhǔn)確完整。原因在于公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大不確定性,公司在持續(xù)經(jīng)營假設(shè)基礎(chǔ)上編制財務(wù)報表是否恰當(dāng)存疑等。
又如,基于*ST工智2023年財務(wù)報告被年審會計師出具了無法表示意見的審計報告,公司2023年內(nèi)部控制評價報告被出具否定意見的情況,*ST工智獨立董事督促公司盡快與會計師論證公司的收入確認(rèn)方法是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則,要求公司進(jìn)一步提升合規(guī)運作意識、強(qiáng)化對關(guān)鍵子公司管理。
強(qiáng)化對非經(jīng)營資金占用的監(jiān)督
事實上,獨立董事在對非經(jīng)營資金占用的監(jiān)督作用也愈加突出。經(jīng)梳理,獨立董事對資金占用的監(jiān)督形式主要有依托審計委員會強(qiáng)化事前審議把關(guān)以及發(fā)出督促函。
例如,威創(chuàng)股份、ST華鐵因年報相關(guān)議案未能通過審計委員會事前審議,而無法在法定期限內(nèi)披露2023年年報以及2024年第一季度報告。
威創(chuàng)股份相關(guān)公告解釋了未能審議通過的原因在于,報告期內(nèi)大額資金進(jìn)出款項性質(zhì)無法判斷等五大原因,導(dǎo)致審計委員會在審議威創(chuàng)股份2023年年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制報告時,未能過半數(shù)通過;ST華鐵主要因控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用問題整改未達(dá)預(yù)期,報告期內(nèi)仍存在關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金流出,且獨立董事、審計委員會在履職過程中無法核查款項性質(zhì)和金額。
不難看出,兩家公司年報“難產(chǎn)”的原因是公司在獨立董事發(fā)出督促函后仍未完成解決非經(jīng)營性資金占用事項。
此前,兩家公司的獨立董事已先后發(fā)出督促函,充分提示可能因事前審議否決年報相關(guān)議案從而存在公司無法按期披露年報的風(fēng)險。威創(chuàng)股份3名獨董在督促函中表示,自2023年12月份以來已多次發(fā)函敦促公司董事長及總經(jīng)理追討被占用資金。此外,ST華鐵3名獨董通過發(fā)函、面談等方式敦促控股股東及其他關(guān)聯(lián)方盡快歸還占款、提出可行的解決措施,還通過了解發(fā)現(xiàn)公司存在大額預(yù)付款等資金異常支出的事項。
在市場人士看來,大股東非經(jīng)營資金占用上市公司資金,直接侵害了公司及中小投資者合法權(quán)益,往往導(dǎo)致公司財務(wù)會計信息失真,妨害公司償債能力及持續(xù)經(jīng)營能力。因此,強(qiáng)化獨立董事對非經(jīng)營資金占用的監(jiān)督能力,有助于進(jìn)一步保護(hù)廣大投資者的切身利益。
強(qiáng)化對內(nèi)部控制有效性監(jiān)督
運行有效的內(nèi)部控制對于確保企業(yè)規(guī)范經(jīng)營、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告等信息真實完整,以及提升公司質(zhì)量等方面至關(guān)重要。在這過程中,也少不了獨立董事的身影。以深市為例,多家上市公司的獨立董事積極履職,督促公司盡快消除違規(guī)事項和內(nèi)控缺陷,以實現(xiàn)公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展。
例如,普利制藥因2021年、2022年收入、利潤等財務(wù)信息披露不準(zhǔn)確,于4月16日收到證監(jiān)局責(zé)令改正措施的決定。隨后,公司三位獨立董事向提交督促函:一是要求公司盡快完成自查及整改工作,獨立董事將審閱公司的自查整改報告;二是要求公司將年度報告等資料在合理時間內(nèi)準(zhǔn)確送達(dá)每位獨立董事,獨立董事將審閱和核查;三是要求公司對內(nèi)部控制流程進(jìn)行自我檢查,包括但不限于資金收付、銷售業(yè)務(wù)、生產(chǎn)管理和研發(fā)業(yè)務(wù),公司應(yīng)及時向獨立董事匯報檢查結(jié)果,獨立董事將審閱公司提供的內(nèi)控資料。
如上述要求無法在合理時間內(nèi)完成,獨立董事不排除要求聘請第三方中介機(jī)構(gòu)復(fù)核相關(guān)財務(wù)事項或采取其他措施,以切實保護(hù)所有股東,特別是中小股東的利益。此外,金利華電、ST聆達(dá)等公司獨立董事要求公司自查并整改公司內(nèi)部控制缺陷。
(編輯 張偉)
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